1099 Pedoman untuk Penggantian Biaya

Kapan pun Anda bekerja untuk sebuah perusahaan dan menghasilkan lebih dari $ 600 sebagai wiraswasta atau kontraktor, bisnis tersebut mengirimkan kepada Anda Formulir 1099. Formulir Internal Revenue Service (IRS) ini mencantumkan penghasilan Anda dan berfungsi sebagai laporan penghasilan Anda saat Anda mengajukan pajak. . Pemerintah juga menerima salinan 1099. Saat Anda mengajukan pajak, Anda dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pekerjaan Anda.

Pelaporan

Menurut IRS, Anda harus melaporkan penghasilan dan pengeluaran Anda pada Jadwal C atau C-EZ dengan pengembalian pajak 1040 Anda. Formulir jadwal C dirancang untuk wiraswasta dan orang yang bekerja sebagai karyawan dan kontraktor. Jika Anda juga menerima W-2 dari majikan, Anda harus memisahkan pengeluaran Anda berdasarkan pekerjaan.

Pemotongan

Pemotongan yang Anda klaim pada Jadwal C atau C-EZ harus terkait dengan bisnis Anda. Biaya perjalanan termasuk hotel, makan dan jarak tempuh untuk perjalanan yang Anda lakukan selama menjalankan bisnis Anda. Pengurangan jarak tempuh berubah setiap tahun; pada tahun 2010, pengurangan jarak tempuh adalah 50 sen per mil. Jika Anda memiliki kendaraan yang digunakan hanya untuk bisnis Anda, Anda juga dapat mengklaim biaya perawatan dan pembelian. Hiburan klien, hadiah, perlengkapan kantor, inventaris dan iuran asosiasi juga dapat dikurangkan.

Jasa

Pengeluaran resmi 1099 adalah layanan yang Anda gunakan dari vendor luar. Menurut Layanan Akuntansi Greenleaf, mulai tahun 2012, Anda harus menerbitkan 1099 kepada vendor yang telah Anda bayarkan lebih dari $ 600 jika Anda ingin menyimpan potongan Anda sendiri untuk pengeluaran tersebut. Jika Anda menggunakan layanan teknisi komputer, misalnya, Anda harus meminta dia mengisi formulir W-9 untuk catatan Anda, sehingga Anda dapat menerbitkan 1099 Anda sendiri jika layanannya melebihi $ 600 dan Anda ingin menyimpan potongannya. .

Variasi

Beberapa klien Anda mungkin termasuk biaya yang mereka bayar kepada Anda pada formulir 1099 yang mereka kirimkan. Dengan menyimpan catatan yang akurat, Anda dapat menghindari kebingungan IRS. Biaya yang diganti harus disimpan dalam baris buku besar terpisah dan tidak termasuk dalam pendapatan total Anda. Pilihan lainnya adalah memasukkan penggantian biaya dalam total pendapatan Anda dan pastikan untuk mengimbangi pembayaran secara akurat sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Anda bertanggung jawab untuk memisahkan kedua pembayaran dan dicatat secara akurat, dengan tanda terima untuk mendukung klaim Anda.